Parámetros Pago General

Se cargan los diferentes parámetros asociados al programa de Pago General del sistema que es el programa que registra los recibos de pago y el asiento contable correspondiente.

SECCION

GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Empresa*

Seleccione el código de la empresa para la cual realizará la parametrización.(Mantenimiento: Empresas)

Código Formulario

Ingrese el código de formulario con el que se identificarán los recibos que emite el programa de pago general.

Numerador (nro_doc)

Seleccione el numerador de formulario con el que se identificarán los recibos que emite el programa de pago general.

Código Documento*

Seleccione el documento con el cual se identificarán los recibos que genera el programa de Pago General  (Mantenimiento: Documentos).

Cuenta de Descuento*

Seleccione la cuenta contable a la que se debe registrar los descuentos calculados por el programa de Pago General en caso que haya descuento por pronto pago (Mantenimiento:Cuentas Contables).

Ingresa Nro. Recibo?

Seleccione S o N en caso que se quiera ingresar el número de recibo a cada pago realizado. Si se ingresa una N, el sistema numerará automáticamente los recibos. Si se ingresa una S, el sistema obligará al usuario a ingresar cada número de recibo.

Numerador (nro_docum)

Seleccione el numerador que se le quiera asignar al ingreso de recibos en caso que haya seleccionado una N en el campo anterior (Mantebnimiento: Numeradores).

PALABRAS CLAVES


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