Sitios de Facturación

Resumen

Se cargan los sitios de facturación asociados a cada empresa y sucursal deifnidas en el sistema. Al iniciar cada transacción de emisión de documentos comerciales, se pedirá la empresa, la sucursal de la empresa y el sitio de facturación con los que se va a trabajar. Se validará que el usuario que ingresa a la transacción este asociado a ese sitio de facturación.

Detalle

SECCION

GENERAL

BLOQUE

PRIMERO

CAMPO

DESCRIPCION

Código Ingrese el código con el que identificará el sitio de facturación.
Nombre Ingrese el nombre con el que identificará el sitio de facturación.

Empresa

Seleccione el código de empresa a la cual pertenece el sitio de facturación (Mantenimiento: Empresas).

Sucursal

Seleccione el código de sucursal de la empresa a la cual pertenece el sitio de facturación (Mantenimiento: Sucursales de la Empresa).

Impresora Ingrese la dirección de red de la impresora que corresponde a ese sitio de facturación.
Corresponde a Documentos Manuales? Indica con una S si desde ese sitio de facturación se generan Documentos Manuales? En el caso de seleccionar un sitio de facturación con Documentos Manuales en el formulario se habilita el número de documento y la fecha para que estos datos se ingresen manualmente.
Permite Modificar Fecha? Indica con una S si desde ese sitio de facturación se permiten modificar la fecha de los documentos a emitir. Sólo se utiliza para permitir modificar (o no) la fecha cuando el sitio de facturación es manual.
Imprime Documentos? Indica con una S si desde ese sitio de facturación se imprimen documentos automáticamente al grabar la transacción.
Genera Facturas Electrónicas? Indica con una S si desde ese sitio de facturación se generan Facturas Electrónicas? 
Emite Recibos Electrónicos? Indica si los recibos de cobranza emitidos desde el sitio de facturación serán electrónicos y por ende utilizarán la misma numeración (CAE) de las facturas electrónicas. Ingrese N en caso de que no se emitan recibos electrónicos.
Procesa Fact.Electrónica Online? Indica con una S si la Factura Electrónica requiere procesamiento online.

 

SECCION

GENERAL

BLOQUE

SEGUNDO

CAMPO

DESCRIPCION

Usuario

Seleccione el código de usuario habilitado a trabajar con el sitio de facturación (Mantenimiento: Usuarios Nodum). Cada transacción del sistema validará que el usuario que ingresa un registro para el sitio de facturación esté asociado al mismo.